12330282058296051N/2023-00317
市國資管理中心
國資管理
國有資產(chǎn)監(jiān)管
2023-01-11
2023-01-11
面向社會(huì)
今年以來,為進(jìn)一步規(guī)范國有企業(yè)財(cái)務(wù)收支管理、促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值、提高國有資產(chǎn)使用效率,市國有資產(chǎn)管理中心克服自身人手緊缺與國企數(shù)量眾多的實(shí)際困難,計(jì)劃用三年的時(shí)間,對(duì)所有市屬國企進(jìn)行一次內(nèi)審全覆蓋,有效助力國企健康發(fā)展。
一是有序制定內(nèi)審計(jì)劃。根據(jù)市委市政府要求,以及國資內(nèi)審監(jiān)督的強(qiáng)化必要,市國有資產(chǎn)管理中心分類對(duì)市屬國企編制了內(nèi)審計(jì)劃,由市國有資產(chǎn)管理中心執(zhí)行對(duì)受托管理國企的內(nèi)審任務(wù),由各市直公司執(zhí)行對(duì)其下屬國企的內(nèi)審任務(wù),并將內(nèi)審?fù)瓿汕闆r納入市直公司年度考核。
二是認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督。根據(jù)今年計(jì)劃,現(xiàn)已完成內(nèi)審的市屬國企共46家(其中市國有資產(chǎn)管理中心直接審計(jì)22家),形成審計(jì)報(bào)告38份(其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告23份,專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告15份),做到有問題早發(fā)現(xiàn)、不回避。同時(shí),市國有資產(chǎn)管理中心在完成對(duì)受托管理國企內(nèi)審任務(wù)的情況下,計(jì)劃對(duì)各市直公司所審企業(yè)進(jìn)行抽審,確保內(nèi)審質(zhì)量,切實(shí)提高企業(yè)合理合規(guī)的經(jīng)營能力。
三是及時(shí)落實(shí)問題整改。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,第一時(shí)間發(fā)出整改意見書,要求相應(yīng)市屬國企在30天內(nèi)完成相關(guān)審計(jì)整改工作。在此基礎(chǔ)上,市國有資產(chǎn)管理中心還整理出7方面共性問題,采取提醒函的方式要求市屬國企全面開展有針對(duì)性的自查自糾,確保審計(jì)整改工作能夠做到舉一反三、以點(diǎn)帶面。