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索引號:

11330282677650558X/2023-172419

發布機構:

古塘街道

組配分類:

財政預決算、“三公”經費

主題分類:

財政,其他

發布日期:

2023-02-21

成文日期:

2023-02-21

公開范圍:

面向社會

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年部門預算

發布日期:2023-02-21 16:19 信息來源:古塘街道

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處預算安排情況說明

一、2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況

(四)績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費


第一部分 部門概況

一、主要職能

中共慈溪市古塘街道黨工委是中共慈溪市委派出機關,全面負責轄區黨的建設,領導本地區的工作和基層社會治理。慈溪市古塘街道辦事處是慈溪市人民政府派出機關,依據法律、法規、規章,在轄區內行使綜合管理和相關行政執法職能。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職責:

(一)貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規,全面落實上級黨委、政府重大決策和工作部署。

(二)強化街道黨工委對基層工作的全面領導。加強街道、村(社區)黨的政治建設、黨組織建設、黨員發展和教育管理、黨風廉政建設。

(三)落實基層黨建工作責任制,加強基層服務型黨組織建設,深入推進區域化黨建,推進村(社區)黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動,統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

(四)領導工會、共青團、婦聯等群團工作。

(五)貫徹黨的農村政策,指導農村經濟發展,保護各種經濟組織的合法權益。推進村(社區)經濟結構調整和增長方式轉變。加強農業和農村社會化服務體系建設。優化營商環境,為轄區企業提供良好的服務,統籌做好經濟統計、采集企業信息、促進項目發展、服務駐區企業、優化投資環境等工作,保護各種經濟組織的合法權益。

(六)組織實施與居民生活密切相關的公共服務,落實轄區內的人力社保、醫保、民政、文化、教育、體育、衛生健康、政務服務等公共服務領域相關政策,維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權益。

(七)負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育、科普等各類活動,開展法治宣傳和社會公德教育,推動村(社區)公益事業發展。

(八)組織實施、綜合協調轄區內城鎮管理、人口管理、社會管理等工作。統籌協調區域內相關力量,協助做好監督檢查等事中事后監管工作。

(九)統籌落實村(社區)發展的重大決策和村(社區)建設規劃,參與轄區公共服務設施建設規劃。落實生態環境建設和各項公益事業建設,推動轄區健康、有序、可持續發展。

(十)承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、法治政府建設、公共安全等相關工作。處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。負責流動人口管理服務。承擔安全生產、消防安全、食品安全、生態環境保護、人民防空、勞動保障和出租房屋的相關監督管理工作。負責應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

(十一)按規定權限和程序,協助相關職能部門做好城區規劃、城鎮建設、房產管理和土地使用(征收、出讓)、拆遷和開發等工作。負責轄區內市容市貌、環境衛生、保潔、綠化等城鎮管理工作,推進城鎮精細化管理。

(十二)指導社區居委會、業委會建設,組織社區居民和單位參與社區建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的城鎮基層治理體系。動員轄區內各類單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社區治理,引導轄區單位履行社會責任,整合區域內各種社會力量為街道村(社區)發展服務。

(十三)加強街道財政監督、管理,編報和執行財政預算;負責國有資產和政府采購監管。負責所屬村(社區)和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。負責對股份經濟合作社集體資產管理的監督、指導服務和權益維護等工作。

(十四)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看,慈溪市人民政府古塘街道辦事處包括:慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級、古塘街道成人中等文化技術學校、慈溪市陽光幼兒園。

第二部分 2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處預算安排情況說明

一、2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,慈溪市人民政府古塘街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算13440萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出(類)、公共安全支出(類)、教育支出(類)、科學技術支出(類)、文化旅游體育與傳媒支出(類)、社會保障和就業支出(類)、衛生健康支出(類)、節能環保支出(類)、城鄉社區支出(類)、農林水支出(類)、住房保障支出(類)、災害防治及應急管理支出(類)。

二、2023年收入預算總表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年收入預13440.00萬元,其中:一般公共預算撥款收入13440.00萬元,占100.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年支出預算13440萬元。

(一)按支出功能分類,包括一般公共服務支出(類)2260.89萬元、公共安全支出(類)2279.00萬元、教育支出(類)2193.11萬元、科學技術支出(類)127.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)98.06萬元、社會保障和就業支出(類)1340.29萬元、衛生健康支出(類)915.52萬元、節能環保支出(類)700.00萬元、城鄉社區支出(類)2537.62萬元、農林水支出(類)640.19萬元、住房保障支出(類)293.32萬元、災害防治及應急管理支出(類)55.00萬元。

(二)按支出用途分類,包括人員支出4639.74萬元,日常公用支出482.26萬元,項目支出8318.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年財政撥款收支預算13440萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入13440.00萬元;支出包括:一般公共服務支出(類)2260.89萬元、公共安全支出(類)2279.00萬元、教育支出(類)2193.11萬元、科學技術支出(類)127.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)98.06萬元、社會保障和就業支出(類)1340.29萬元、衛生健康支出(類)915.52萬元、節能環保支出(類)700.00萬元、城鄉社區支出(類)2537.62萬元、農林水支出(類)640.19萬元、住房保障支出(類)293.32萬元、災害防治及應急管理支出(類)55.00萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年一般公共預算當年撥款13440萬元,比2022年執行數17136.51萬元減少3696.51萬元,主要是2022年執行數包括上級專項補助收入, 2023年年初預算中未包括此內容。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)2260.89萬元,占16.88%;公共安全支出(類)2279.00萬元,占16.95%;教育支出(類)2193.11萬元,占16.31%;科學技術支出(類)127.00萬元,占0.94%;文化旅游體育與傳媒支出(類)98.06萬元,占0.72%;社會保障和就業支出(類)1340.29萬元,占9.97%;衛生健康支出(類)915.52萬元,占6.81%;節能環保支出(類)700.00萬元,占5.20%;城鄉社區支出(類)2537.62萬元,占18.88%;農林水支出(類)640.19萬元,占4.76%;住房保障支出(類)293.32萬元,占2.18%;災害防治及應急管理支出(類)55.00萬元,占0.40%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1692.56萬元,比2022年執行數增加111.15萬元,增長7.03%,主要原因是增加了行政退休人員的醫療補助費,并且當年公用經費按預算定額測算。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)360.00萬元,比2022年執行數減少399.00萬元,下降52.57%,主要原因是本年一般公共預算可用財力減少,部分支出相應壓減。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)3.00萬元,比2022年執行數減少5.12萬元,下降63.05%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

4.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)58.33萬元,比2022年執行數增加0.74萬元,增長1.28%,主要原因是增加了事業退休人員公務員醫療補助。

5.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)147.00萬元,比2022年執行數減少73.29萬元,下降33.27%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

6.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)2000.00萬元,比2022年執行數減少460.63萬元,下降18.72%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

7.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)279.00萬元,比2022年執行數減少119.67萬元,下降30.02%,主要原因是本年一般公共預算可用財力減少,部分支出相應壓減。

8.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)131.00萬元,與上年基本持平。

9.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)1794.22萬元,比2022年執行數減少626.86萬元,下降25.89%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

10.教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項)267.89萬元,比2022年執行數增加23.52萬元,增長9.62%,主要原因是本年社保繳費支出列入此科目。

11.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)127.00萬元,比2022年執行數減少108.50萬元,下降46.07%,主要原因是一般公共預算可用財力減少,部分支出相應壓減。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)98.06萬元,比2022年執行數減少388.88萬元,下降79.86%,主要原因是一般公共預算可用財力減少,部分支出相應壓減。

13.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理(項)830.00萬元,比2022年執行數減少454.00萬元,下降35.36%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)47.52萬元,比2022年執行數增加0.72萬元,增長1.54%,主要原因是退休人員增加。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)17.28萬元,比2022年執行數減少3.88萬元,下降18.34%,主要原因是本年教育支出未列入此科目。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)173.32萬元,比2022年執行數減少66.59萬元,下降27.76%,主要原因是本年教育支出未列入此科目。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)86.67萬元,比2022年執行數減少33.56萬元,下降27.91%,主要原因是本年教育支出未列入此科目。

18.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)73.20萬元,比2022年執行數減少118.94萬元,下降61.90%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

19.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)11.30萬元,比2022年執行數減少35.76萬元,下降75.99%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

20.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)60.00萬元,比2022年執行數減少32.36萬元,下降35.04%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

21.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)18.00萬元,比2022年執行數增加7.00萬元,增長63.64%,主要原因是本年預算救助人員支出增加。

22.社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)8.00萬元,比2022年執行數增加1.40萬元,增長21.21%,主要原因是本年預算救助人員支出增加。

23.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)15.00萬元,比2022年執行數增加3.33萬元,增長28.53%,主要原因是本年預算救助人員支出增加。

24.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)789.50萬元,比2022年執行數減少68.59萬元,下降7.99%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

25.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)5.00萬元,比2022年執行數減少324.50萬元,下降98.48%,主要原因是本年一般公共預算可用財力減少,部分支出相應壓減。

26.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)14.00萬元,比2022年執行數減少2.43萬元,下降14.79%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

27.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)30.26萬元,比2022年執行數減少0.48萬元,與上年基本持平。

28.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)25.12萬元,比2022年執行數減少22.26萬元,下降46.98%,主要原因是本年教育線支出未列入此科目。

29.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)16.64萬元,比2022年執行數減少22.59萬元,下降57.58%,主要原因是本年教育線支出未列入此科目。

30.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項)35.00萬元,比2022年執行數減少89.38萬元,下降71.86%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

31.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)700.00萬元,比2022年執行數增加538.00萬元,增長332.10%,主要原因是本年度水環境治理項目增加。

32.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)772.00萬元,比2022年執行數增加40.00萬元,增長5.46%,主要原因是新增了辦公樓的改造項目支出。

33.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)265.62萬元,比2022年執行數減少24.09萬元,下降8.32%,主要原因是減少了下派人員的補助支出。

34.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)1500.00萬元,比2022年執行數增加1141.90萬元,增長318.88%,主要原因是增加了環衛人員經費。

35.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)520.19萬元,比2022年執行數減少75.51萬元,下降12.68%,主要原因是當年一般公共預算可用財力減少,支出相應壓減。

36.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)120.00萬元,比2022年執行數減少191.64萬元,下降61.49%,主要原因是2022年執行數中包括了上級補助收入,2023年年初預算中未包括此內容。

37.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)293.32萬元,比2022年執行數減少29.51萬元,下降9.14%,主要原因是住房公積金繳費基數調整。

38.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)55.00萬元,比2022年執行數減少143.00萬元,下降72.22%,主要原因是上年有一次性應急體驗館項目支出。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年一般公共預算基本支出5122萬元,其中:

人員經費4639.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費482.26萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年“三公”經費預算76.00萬元,比上年預算數增長11.76%。其中:

(一)因公出國(境)費用:慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年因公出國(境)費預算為0,與上年持平。

(二)公務接待費:2023年安排公務接待費預算37.00萬元,主要用于單位在公務活動中的接待費用,包括接待中的伙食費、交通費、住宿費等。。2023年比上年預算數下降11.90%,減少的主要原因是執行中央八項規定,壓減非生產性支出。

(三)公務用車購置:2023年安排公務用車購置預算13.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車。2023年比上年預算數增長100.00%,增加的主要原因是本年度有1輛執法執勤用車需更新,上年度無車輛更新。

(四)公務用車運行費:2023年安排公務用車運行費預算26.00萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級的機關運行經費財政撥款預算309.62萬元。

(二)政府采購情況

2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處各單位政府采購預算總額439.75萬元,其中:政府采購貨物預算46.65萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算453.4萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,老干部服務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車5輛,特種專業技術用車0輛,事業單位業務用車0輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年單位預算安排購置車輛1輛,其中老干部服務用車0輛,機要通信用車及應急保障用車0輛,行政執法專用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,事業單位業務用車0輛。本單位沒有2023年預算安排購置單位價值50萬元及以上通用設備,本單位沒有2023年預算安排購置單位價值100萬元及以上的專用設備。

(四)績效目標設置情況

2023年慈溪市人民政府古塘街道辦事處所有項目支出均實行績效目標管理。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

8.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項):指反映各級政府政務公開審批方面的支出。

10.財政事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11.組織事務(款)其他組織事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

12.公安(款)其他公安支出(項):指反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

13.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):指反映除上述項目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

14.教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

15.普通教育(款)學前教育(項):指反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

16.成人教育(款)成人中等教育(項):指反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

17.技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

18.文化和旅游(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

19.民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理(項):指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務(鄉村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉鎮(街道)服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

20.行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

21.行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

22.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

23.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

24.社會福利(款)養老服務(項):指反映財政在養老服務方面的補助支出,包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出,對養老服務機構的運營、建設補助支出等,不包括對社會福利事業單位的補助支出。

25.殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

26.最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項):指反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

27.臨時救助(款)臨時救助支出(項):指反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

28.特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):指反映農村特困人員救助供養支出。

29.其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優撫對象、失業人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

30.公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):指反映基本公共衛生服務支出。

31.公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):指其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

32.計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指反映計劃生育服務支出。

33.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

34.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

35.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

36.老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項):指反映老齡衛生健康事務方面的支出。

37.自然生態保護(款)農村環境保護(項):指反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括:農村環境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農村飲用水源地監測與保護等;小城鎮環境保護,如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設,環境優美鄉鎮及生態村創建等;農用化學品(化肥、農藥、農膜等)污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治;農產品產地環境監測與監管,有機食品基地建設與管理,秸稈等農業廢棄物綜合利用;農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。

38.城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

39.城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

40.城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

41.農業農村(款)事業運行(項):指反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

42.農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項):指反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

43.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

44.應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):指反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附件:慈溪市人民政府古塘街道辦事處2023年部門預算附表.xls