| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市住建局 ?>? 財(cái)政信息 ?>? 財(cái)政預(yù)決算(已歸檔) |
11330282002976461L/2023-173199
市住建局
財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)
城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
2023-03-07
2023-03-07
面向社會(huì)
目 ?錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明
一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明
二、2023年收入預(yù)算總表的說明
三、2023年支出預(yù)算總表的說明
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第一部分 單位概況
一、主要職能
慈溪市市政工程建設(shè)管理中心簡(jiǎn)稱市政建管中心,主要有兩個(gè)管理職能:
(一)主要負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和規(guī)劃、專業(yè)管理,協(xié)助市住建局做好年度城市道路、公共停車設(shè)施、城市照明等相關(guān)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃編制和長期謀劃工作。
(二)組織實(shí)施城市道路及公共停車設(shè)施等市政工程建設(shè),做好城市道路照明設(shè)施的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)工作。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,慈溪市市政工程建設(shè)管理中心內(nèi)設(shè)一個(gè)職能科室:市政建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市道路及公共停車設(shè)施等市政工程建設(shè),承擔(dān)相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的業(yè)主責(zé)任。
第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明
一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算546.99萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)、衛(wèi)生健康支出(類)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)、住房保障支出(類)。
二、2023年收入預(yù)算總表的說明
本單位2023年收入預(yù)算546.99萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入546.99萬元,占100.00%。
三、2023年支出預(yù)算總表的說明
本單位2023年支出預(yù)算546.99萬元。
(一)按支出功能分類,包括社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)58.49萬元、衛(wèi)生健康支出(類)26.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)416.86萬元、住房保障支出(類)45.40萬元。
(二)按支出用途分類,包括人員支出515.23萬元,日常公用支出31.76萬元。
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算546.99萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入546.99萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)58.49萬元、衛(wèi)生健康支出(類)26.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)416.86萬元、住房保障支出(類)45.40萬元。
五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款546.99萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)546.03萬元增加.96萬元,主要是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整,預(yù)算金額增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)58.49萬元,占10.72%;衛(wèi)生健康支出(類)26.24萬元,占4.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)416.86萬元,占76.20%;住房保障支出(類)45.40萬元,占8.29%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2.88萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.16萬元,增長5.88%,主要原因是退休人員活動(dòng)費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))37.07萬元,與上年基本持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.54萬元,與上年基本持平。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))19.70萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.37萬元,增長37.47%,主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))6.54萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.92萬元,增長16.37%,主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng))416.86萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少4.84萬元,下降1.15%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,總體減少。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))45.40萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.70萬元,下降1.52%,主要原因是基數(shù)調(diào)整。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出546.99萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)515.23萬元,主要包括:基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)31.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.64萬元,比上年預(yù)算數(shù)下降1.05%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)用:2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi):2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.24萬元,主要用于接待國內(nèi)會(huì)議用餐等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%,減少的主要原因是預(yù)計(jì)接待支出減少。
(三)公務(wù)用車購置:2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0,與上年持平。
(四)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi):2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.40萬元,主要用于兩輛公務(wù)用車保有車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本單位所屬為非行政、非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購情況
2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,老干部服務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,行政執(zhí)法專用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車2輛。本單位沒有單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。
2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,項(xiàng)目0個(gè)。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財(cái)政撥款收入:部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶,實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含教育收費(fèi)。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.上級(jí)補(bǔ)助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入:預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
2.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.上繳上級(jí)支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng)):指反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。
13.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
慈溪市市政工程建設(shè)管理中心2023年單位預(yù)算附表.xlsx