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索引號:

11330282002976461L/2024-139312

發(fā)布機構:

市住建局

組配分類:

財政預決算、“三公”經費

主題分類:

城鄉(xiāng)建設(含住房)

發(fā)布日期:

2024-02-20

成文日期:

2024-02-20

公開范圍:

面向社會

慈溪市建設工程安全質量管理服務站2024年單位預算

發(fā)布日期:2024-02-20 16:42 信息來源:市住建局

目 錄


第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

二、2024年收入預算總表的說明

三、2024年支出預算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、2024年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

(一)政府性基金預算當年撥款規(guī)模情況

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資本占有使用情況

(四)績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費



第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)協(xié)助做好本市行政轄區(qū)內房屋建筑、市政基礎設施和人防等工程的工程質量、安全生產、文明施工、檢驗檢測等行為的監(jiān)管服務工作。

(二)協(xié)助做好建設工程消防設計審查驗收工作。

(三)完成市住建局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看,慈溪市建設工程安全質量管理服務站內設機構有辦公室、綜合業(yè)務科、業(yè)務一科、業(yè)務二科、業(yè)務三科、業(yè)務四科。

第二部分 2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算7396.29萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

二、2024年收入預算總表的說明

本單位2024年收入預算7396.29萬元,其中:一般公共預算撥款收入1286.29萬元,占17.40%;政府性基金預算撥款收入290.00萬元,占3.92%;其他收入5820.00萬元,占78.68%。

三、2024年支出預算總表的說明

本單位2024年支出預算7396.29萬元。

(一)按支出功能分類,包括:社會保障和就業(yè)支出(類)98.13萬元、衛(wèi)生健康支出(類)40.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1356.73萬元、住房保障支出(類)80.51萬元、其他支出(類)5820.00萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出970.86萬元,日常公用支出105.08萬元,項目支出6320.35萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預算1576.29萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1286.29萬元、政府性基金預撥款收入290萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出(類)98.13萬元、衛(wèi)生健康支出(類)40.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1356.73萬元、住房保障支出(類)80.51萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預算當年撥款1286.29萬元,比上年執(zhí)行數1354.14萬元減少67.85萬元,主要原因是2023年有一位在編退休。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出(類)98.13萬元,占7.62%;衛(wèi)生健康支出(類)40.92萬元,占3.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1066.73萬元,占82.93%;住房保障支出(類)80.51萬元,占6.27%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)10.56萬元,比上年執(zhí)行數增加0.73萬元,增長7.43%,主要原因是:2023年有一位在編退休。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)58.38萬元,比上年執(zhí)行數減少2.16萬元,下降3.57%,主要原因是:2023年有一位在編退休。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)29.19萬元,比上年執(zhí)行數減少1.08萬元,下降3.57%,主要原因是:2023年有一位在編退休。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)31.02萬元,比上年執(zhí)行數減少0.60萬元,下降1.90%,主要原因是:2023年有一位在編退休。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)9.90萬元,比上年執(zhí)行數減少0.99萬元,下降9.09%,主要原因是:2023年有一位在編退休。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)42.75萬元,與上年持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設市場管理與監(jiān)督(款)建設市場管理與監(jiān)督(項)1023.98萬元,比上年執(zhí)行數減少44.86萬元,下降4.20%,主要原因是:部分專項支出預算比去年壓減5%,并且2023年有一位在編退休。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.51萬元,與上年持平。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預算基本支出1075.94萬元,其中:

人員經費970.86萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費105.08萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2024年“三公”經費預算29.70萬元,與上年預算數持平。其中:?

(一)因公出國(境)費用:本單位2024年因公出國(境)預算為0,與上年持平。

(二)公務接待費:本單位2024年公務接待費預算為0,與上年持平。

(三)公務用車購置:本單位2024年公務用車購置預算為0,與上年持平。

(四)公務用車運行費:2024年安排公務用車運行費預算29.70萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2024年與上年預算數持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

(一)政府性基金預算當年撥款規(guī)模情況

本單位2024年政府性基金預算當年撥款290萬元,比上年執(zhí)行數減少201.16萬元,主要原因是涉密,不予公開。

(二)政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)290萬元,占100.00%。

(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項) 290.00萬元,主要用于涉密,不予公開。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位為非行政、參公事業(yè)單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額36.53萬元,其中:政府采購貨物預算0.58萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算35.95萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至上年12月31日,本單位共有車輛11輛,其中,老干部服務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,行政執(zhí)法車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,事業(yè)單位業(yè)務用車11輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設備。

本單位2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

(四)績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況,由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

13.建設市場管理與監(jiān)督(款)建設市場管理與監(jiān)督(項):指反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監(jiān)督等方面的支出。

14.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

15.國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項):指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附件:公開監(jiān)控基礎表組-慈溪安質服務站.xlsx