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索引號:

11330282002978985X/2024-138965

發(fā)布機構(gòu):

橋頭鎮(zhèn)

組配分類:

財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費

主題分類:

財政

發(fā)布日期:

2024-02-04

成文日期:

2024-02-04

公開范圍:

面向社會

慈溪市橋頭鎮(zhèn)人民政府本級2024年單位預(yù)算

發(fā)布日期:2024-02-04 10:53 信息來源:橋頭鎮(zhèn)

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的路線方針政策,執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級黨委、政府及本級黨代會、人民代表大會的決議、決定,制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2、落實基層黨建工作責(zé)任制,加強黨員隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè);做好黨員的管理、發(fā)展工作,逐步改善黨員隊伍結(jié)構(gòu),提高黨員素質(zhì),在建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)中充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用;指導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃的編制和實施,組織村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),加快經(jīng)濟社會發(fā)展,改善群眾生活環(huán)境;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量,加強環(huán)境保護監(jiān)督管理。

4、組織實施經(jīng)濟、科技發(fā)展計劃,培育發(fā)展市場主體;負(fù)責(zé)招商引資、人才引進、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管等工作。

5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,促進農(nóng)民增收,全面推進新農(nóng)村建設(shè)。

6、按規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、房產(chǎn)管理、土地使用(征收、出讓)、拆遷和開發(fā)等工作;按規(guī)定權(quán)限實施綜合行政執(zhí)法工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人力資源開發(fā)服務(wù)、城鄉(xiāng)勞動力培訓(xùn)、社會保險(障)、勞動關(guān)系調(diào)整等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理,負(fù)責(zé)信訪和矛盾糾紛調(diào)解、社區(qū)矯正、禁毒、反邪教、幫教安置等工作,開展法制宣傳、普法教育和法律咨詢、服務(wù)等工作,負(fù)責(zé)流動人口管理服務(wù),保護老人、婦女、兒童、殘疾人合法權(quán)益,保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

9、編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃;統(tǒng)籌各項收支管理,加強財源建設(shè);負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管;負(fù)責(zé)所屬村(社區(qū))和經(jīng)濟組織財務(wù)、會計的指導(dǎo)、監(jiān)管和審計工作。

10、推進基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(社區(qū))工作,維護群眾合法權(quán)益。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、按權(quán)限管理市級有關(guān)職能部門派駐在本轄區(qū)的機構(gòu)及工作人員。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,從預(yù)算單位構(gòu)成看,慈溪市橋頭鎮(zhèn)人民政府本級部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算,因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、2024年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算7435.36萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本單位2024年收入預(yù)算7435.36萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入7270.21萬元,占97.79%;政府性基金預(yù)算撥款收入163.00萬元,占2.19%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.15萬元,占0.02%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本單位2024年支出預(yù)算7435.36萬元。

(一)按支出功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出(類)2266.35萬元、公共安全支出(類)1227.06萬元、科學(xué)技術(shù)支出(類)373.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)613.24萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)598.90萬元、衛(wèi)生健康支出(類)583.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)413.71萬元、農(nóng)林水支出(類)1137.90萬元、住房保障支出(類)219.90萬元、其他支出(類)1.70萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出3111.79萬元,日常公用支出298.91萬元,項目支出4024.66萬元。

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預(yù)算7435.36萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入7270.21萬元、政府性基金預(yù)撥款收入163.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.15萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出(類)2266.35萬元、公共安全支出(類)1227.06萬元、科學(xué)技術(shù)支出(類)373.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)613.24萬元、社會保障和就業(yè)支出(類)598.90萬元、衛(wèi)生健康支出(類)583.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)413.71萬元、農(nóng)林水支出(類)1137.90萬元、住房保障支出(類)219.90萬元、其他支出(類)1.70萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

(一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7270.66萬元,比上年執(zhí)行數(shù)11863.81萬元減少4593.15萬元,主要原因是財政一般公共預(yù)算收入減少,財政撥款減少,部分民政支出由局辦發(fā)放。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出(類)2266.35萬元,占31.17%;公共安全支出(類)1227.06萬元,占16.87%;科學(xué)技術(shù)支出(類)373.20萬元,占5.13%;文化旅游體育與傳媒支出(類)613.24萬元,占8.43%;社會保障和就業(yè)支出(類)598.90萬元,占8.23%;衛(wèi)生健康支出(類)583.40萬元,占8.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)250.71萬元,占3.44%;農(nóng)林水支出(類)1137.90萬元,占15.65%;住房保障支出(類)219.90萬元,占3.06%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)1688.77萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加295.90萬元,增長21.24%,主要原因是:人員經(jīng)費支出上升,行政人員增加一名。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)455.92萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少93.56萬元,下降17.03%,主要原因是:后勤支出減少。

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)110.50萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加110.50萬元,主要原因是:增人增資項目。

4.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)11.16萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少83.41萬元,下降88.20%,主要原因是:事業(yè)人員科目調(diào)整。

5.公共安全支出(類)公安(款)事業(yè)運行(項)154.11萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少36.05萬元,下降18.96%,主要原因是:事業(yè)人員科目調(diào)整。

6.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)1062.95萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加757.78萬元,增長248.31%,主要原因是:社區(qū)保安經(jīng)費功能科目調(diào)整。

7.公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)10.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加8.83萬元,增長754.70%,主要原因是:功能科目調(diào)整。

8.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)183.20萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加183.20萬元,主要原因是:項目支出功能科目調(diào)整。

9.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)190.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少308.77萬元,下降61.91%,主要原因是:項目支出功能科目調(diào)整。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)419.43萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加50.65萬元,增長13.73%,主要原因是:事業(yè)人員功能科目調(diào)整。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)193.81萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加15.37萬元,增長8.61%,主要原因是:項目經(jīng)費增加。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)43.20萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加6.50萬元,增長17.71%,主要原因是:退休人員增加。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)36.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少20.59萬元,下降36.38%,主要原因是:事業(yè)退休人員上年度有減少。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)174.73萬元,與上年基本持平。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)87.37萬元,與上年基本持平。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)24.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少295.32萬元,下降92.48%,主要原因是:上級補助支出為主。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)3.36萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少64.36萬元,下降95.04%,主要原因是:上年部分金額來源為上級補助。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)11.19萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加8.65萬元,增長340.55%,主要原因是:項目經(jīng)費增加。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)57.79萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加8.03萬元,增長16.14%,主要原因是:項目經(jīng)費增加。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)161.26萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少10.62萬元,下降6.18%,主要原因是:功能科目調(diào)整。

21.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)422.52萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少109.19萬元,下降20.54%,主要原因是:項目支出預(yù)算減少。

22.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)65.26萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少65.86萬元,下降50.23%,主要原因是:上年一半金額來源為上級補助。

23.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)1.90萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少666.51萬元,下降99.72%,主要原因是:上年度主要是上級補助。

24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)39.24萬元,與上年基本持平。

25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)34.22萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.69萬元,增長2.06%,主要原因是:醫(yī)療保險年度正常上漲。

26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)20.26萬元,與上年基本持平。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)0.45萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬元,下降50.71%,主要原因是:當(dāng)年支出減少。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)224.26萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少18.88萬元,下降7.77%,主要原因是:功能科目調(diào)整。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)26.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加18.30萬元,增長237.66%,主要原因是:功能科目調(diào)整。

30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)177.10萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加44.25萬元,增長33.31%,主要原因是:人員增加。

31.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)791.85萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加167.69萬元,增長26.87%,主要原因是:項目支出預(yù)算增加。

32.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項)103.95萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加103.95萬元,主要原因是:功能科目增加。

33.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)65.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加65.00萬元,主要原因是:功能科目增加。

34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)219.90萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加4.09萬元,增長1.90%,主要原因是:正常基數(shù)調(diào)整。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出3410.7萬元,其中:

人員經(jīng)費3111.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費298.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算39.20萬元,比上年預(yù)算數(shù)下降3.69%。其中:?

(一)因公出國(境)費用:本單位2024年因公出國(境)預(yù)算為0,與上年持平。

(二)公務(wù)接待費:2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算28.00萬元,主要用于本單位接待上級單位檢查指導(dǎo),同級單位學(xué)習(xí)交流,與會人員,考察調(diào)研等人員的接待。2024年比上年預(yù)算數(shù)下降5.08%,減少的主要原因是公務(wù)接待費正常減少支出。

(三)公務(wù)用車購置:本單位2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0,與上年持平。

(四)公務(wù)用車運行費:2024年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算11.20萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2024年與上年預(yù)算數(shù)持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款164.7萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加164.70萬元,主要原因是當(dāng)年有土地分成收入。

(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)163.00萬元,占98.97%,其他支出(類)1.70萬元,占1.03%。

(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項) 163.00萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項) 1.70萬元,主要用于社會保障支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算298.91萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少0.68萬元,下降0.23%。

(二)政府采購情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額557.56萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算97.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算460.48萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日,本單位共有車輛27輛,其中,老干部服務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,行政執(zhí)法車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車23輛,事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車0輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2024年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨公開績效目標(biāo)設(shè)置情況,由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入:預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10.財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.公安(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.公安(款)其他公安支出(項):指反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

13.司法(款)社區(qū)矯正(項):指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

14.科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

15.其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

16.文化和旅游(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

17.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

19.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

22.殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項):指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

23.殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

24.臨時救助(款)臨時救助支出(項):指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

25.特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

26.其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

27.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

28.公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

29.計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

30.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

31.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

32.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):指其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

36.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

37.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

38.林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

39.林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項):指反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

40.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

41.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

42.彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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