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索引號:

11330282002777114Y/2024-150491

發布機構:

市人力社保局

組配分類:

財政預決算、“三公”經費

主題分類:

其他

發布日期:

2024-05-25

成文日期:

2024-02-20

公開范圍:

面向社會

慈溪市勞動保障信息中心2024年單位預算

發布日期:2024-05-25 18:55 信息來源:局辦公室

目 錄

第一部分?單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分?2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

二、2024年收入預算總表的說明

三、2024年支出預算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、2024年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資本占有使用情況

(四)績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)、承擔人力社保系統信息化建設的規劃和實施方案擬訂工作。

(二)、承擔信息系統軟件的開發與維護工作。

(三)、承擔信息系統的網絡建設與維護工作。

(四)、承擔信息系統數據庫的建設與維護工作。

(五)、承擔社會保障卡數據信息采集、制作、發放和換卡等工作。

(六)、承擔開展電子社保卡應用工作。

(七)、完成市人力社保局交辦的其他任。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看,慈溪市勞動保障信息中心包括信息組和社會保障卡組內設機構。

第二部分?2024年單位預算安排情況說明

一、2024年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2024年收支總預算264.71萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入預算總表的說明

本單位2024年收入預算264.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入264.71萬元,占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

本單位2024年支出預算264.71萬元。

(一)按支出功能分類,包括:社會保障和就業支出(類)239.75萬元、衛生健康支出(類)5.80萬元、住房保障支出(類)19.16萬元。

(二)按支出用途分類,包括:人員支出221.74萬元,日常公用支出20.24萬元,項目支出22.73萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2024年財政撥款收支預算264.71萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入264.71萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)239.75萬元、衛生健康支出(類)5.80萬元、住房保障支出(類)19.16萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2024年一般公共預算當年撥款264.71萬元,比上年執行數284.8萬元減少20.09萬元,主要原因是基本支出減少、2023年執行數包括了公車購置費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出(類)239.75萬元,占90.57%;衛生健康支出(類)5.80萬元,占2.19%;住房保障支出(類)19.16萬元,占7.24%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)219.14萬元,比上年執行數減少9.93萬元,下降4.33%,主要原因是:基本支出減少。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.74萬元,比上年執行數增加2.04萬元,增長17.44%,主要原因是:基數調整。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.87萬元,比上年執行數增加1.02萬元,增長17.44%,主要原因是:基數調整。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.62萬元,比上年執行數減少2.54萬元,下降35.47%,主要原因是:基數調整。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)1.18萬元,比上年執行數減少0.64萬元,下降35.16%,主要原因是:基數調整。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)19.16萬元,比上年執行數增加2.13萬元,增長12.51%,主要原因是:基數調整。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預算基本支出241.98萬元,其中:

人員經費221.74萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費20.24萬元,主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2024年“三公”經費預算2.90萬元,比上年預算數增長10.27%。其中:

(一)因公出國(境)費用:本單位2024年因公出國(境)預算為0,與上年持平。

(二)公務接待費:2024年安排公務接待費預算0.20萬元,主要用于本單位主要用于本單位公務活動來訪人員接待餐費等。2024年與上年預算數持平。

(三)公務用車購置:本單位2024年公務用車購置預算為0,與上年持平。

(四)公務用車運行費:2024年安排公務用車運行費預算2.70萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2024年比上年預算數增長11.11%,增加的主要原因是信息中心按照固定標準2.7萬元每輛。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位為非行政、參公事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額9.34萬元,其中:政府采購貨物預算5.04萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算4.3萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至上年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,老干部服務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,行政執法車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,事業單位業務用車1輛。單位價值100萬元及以上設備2臺(套)。

本單位2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

(四)績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況,由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入:預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項):指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

8.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。

10.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:慈溪市勞動保障信息中心2024年單位預算公開表.pdf